為進一步做好省審計廳融資平臺審計發現問題整改工作,8月11日下午,集團審計內控部召開審計整改工作討論會。
會上,審計內控部相關負責人對審計發現的三類十九個問題逐一進行深入分析,從完善制度、規范管理、分類施策、細化措施等多角度剖析問題產生的原因、應對的方法和整改的措施,明確整改責任單位。并對大家提出的問題進行了一一解答。
參會人員表示,此次整改工作討論會既提高了大家對審計整改工作的重視程度,又理清了整改工作推進的方法和措施,對日后的業務推進有很大的幫助。
集團發展經營部、財務部、信息產業園、能源公司、置業公司、投資公司、發展集團相關人員參加。