8月9日上午,集團公司審計內控部組織召開置業公司2017-2018年度風險管理審計溝通交流會,審計內控部及置業公司相關人員參加會議。
會上,審計內控部部長助理朱茗麗就本次風險管理審計總體情況進行了簡要說明,并重點就置業公司三重一大決策、內部牽制、合同管理、涉稅管理四個方面所存在的風險點提出了合理建議,對置業公司各部門相關負責人的咨詢問題進行了逐一解答。置業公司對本次審計工作成果表示認可,并表示在今后的經營管理中會根據審計建議加強內部管理和風險防范。
本次會議,審計雙方就審計問題進行了充分交流,真正體現了內部審計監督與服務并重,寓服務與監督之中的工作宗旨,內部審計工作收到良好效果。